PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2007/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
LRF,Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II 
R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
Despesas Empenhadas
No Bimestre 
(b)
Até o Bimestre
(c)
Despesas Liquidadas
No Bimestre 
(d)
Até o Bimestre
(e)
(e/total e)
(e/a)
SALDO
(f-j)
LEGISLATIVA
801.948,08
814.448,08
72.912,08
469.032,44
86.395,83
169.831,56
3,95
644.616,52
20,85
      AÇÃO LEGISLATIVA
801.948,08
814.448,08
72.912,08
469.032,44
86.395,83
169.831,56
3,95
644.616,52
20,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA
58.068,76
63.961,33
19.840,00
63.643,79
14.744,02
36.094,04
0,83
27.867,29
56,43
      REPRESENTAÇÃO JUDICIAL  E EXTRAJUDICIAL
58.068,76
63.961,33
19.840,00
63.643,79
14.744,02
36.094,04
0,83
27.867,29
56,43
ADMINISTRAÇÃO
892.372,37
895.977,57
50.859,64
674.493,07
157.689,15
301.723,50
7,01
594.254,07
33,67
      ADMINISTRAÇÃO GERAL
788.266,93
810.036,35
50.859,64
673.493,07
157.529,15
301.403,50
7,01
508.632,85
37,20
      ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
63.969,20
63.969,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.969,20
0,00
      CONTROLE INTERNO
34.000,00
21.500,00
0,00
1.000,00
160,00
320,00
0,00
21.180,00
1,48
      FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
6.136,24
472,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,02
0,00
SEGURANÇA PÚBLICA
35.000,00
35.000,00
4.816,00
9.480,00
4.776,00
7.952,00
0,18
27.048,00
22,72
      POLICIAMENTO
35.000,00
35.000,00
4.816,00
9.480,00
4.776,00
7.952,00
0,18
27.048,00
22,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL
759.204,14
682.662,39
33.202,77
354.006,01
87.019,28
192.244,80
4,47
490.417,59
28,16
      ADMINISTRAÇÃO GERAL
387.274,66
382.778,99
33.202,77
330.965,36
87.019,28
169.204,15
3,93
213.574,84
44,20
      ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.258,71
1.258,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.258,71
0,00
      ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
314,68
314,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,68
0,00
      ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
157.360,21
107.360,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.360,21
0,00
      ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
212.995,88
190.949,80
0,00
23.040,65
0,00
23.040,65
0,53
167.909,15
12,06
SAÚDE
3.351.699,99
3.333.747,99
347.912,87
2.020.396,06
567.134,32
1.132.158,66
26,33
2.201.589,33
33,96
      ADMINISTRAÇÃO GERAL
592.710,04
688.652,91
223.740,61
571.838,01
232.857,17
408.158,05
9,49
280.494,86
59,26
      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
472,02
472,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,02
0,00
      ATENÇÃO BÁSICA
1.133.447,49
938.460,78
8.417,36
557.221,33
127.780,93
244.605,98
5,68
693.854,80
26,06
      ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1.525.962,72
1.607.369,24
93.472,20
853.705,43
184.213,52
441.763,34
10,27
1.165.605,90
27,48
      SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
73.234,62
73.234,62
22.282,70
37.631,29
22.282,70
37.631,29
0,87
35.603,33
51,38
      VIGILÂNCIA SANITÁRIA
7.552,28
7.237,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.237,60
0,00
      VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
18.015,43
18.015,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.015,43
0,00
      ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
305,40
305,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,40
0,00
EDUCAÇÃO
4.913.485,05
5.061.514,29
1.147.465,22
3.650.034,43
1.043.961,76
1.598.606,78
37,18
3.462.907,51
31,58
      PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
472,02
472,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,02
0,00
      ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.454.520,22
1.506.649,46
572.708,17
1.035.275,56
315.971,89
464.763,57
10,81
1.041.885,89
30,84
      FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
786,70
786,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786,70
0,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
Continua (1/3)
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